মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

 

                                   ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট                                               ফরম-ক (আয়)

                                        (২০১১-২০১২)                             ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট (ইউপি ফরম-১)

  ২নং ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ,  উপজেলাঃ নাচোল, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

                                      প্রাপ্তি/ আয়

পরবর্তি বৎসরের    বাজেট

(২০১১-২০১২)

চরতি বৎসরের বাজেট/

সংশোধিত বাজেট

(২০১০-২০১১)

পুর্ববর্তি বৎসরের প্রকৃত

আয় (টাকা)

(২০০৯-২০১০)

                                               ১

পুর্ববর্তি বছরের জের

২৫০০০/=

২৫,২০০/=

৭৭,৫০৬/=

ক)   নিজেস্ব উৎস থেকে প্রাপ্তি

 

 

 

ক) বসত বাড়ীর বার্ষি ক মুল্যের উপর চলতি বছরের কর

২৬,২৫০/=

২৬,২৫০/=

১৮৫০০/=

 

খ) বসত বাড়ীর বার্ষিক মুল্যের উপর বকেয়া কর

৫,০০০/=

৫,০০০/=

৫০০০/=

ব্যবসা পেশা,ও জীবিকার উপর কর  (জন্ম,বিবাহ)

 

 

 

 বকেয়া কর আদায়

৪০,০০০/=

৪০,০০০/=

৪০০০/=

 

ক) সিনেমার উপর কর/ মোবাইল টাওয়ার

১০,০০০/=

 

 

 

খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনেদন মুলক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

  অন্যান্য কর  (গ্রাম পুলিশ রেট)

৫২,৫০০/=

৫২,৫০০/=

২৮,৩০১/=

 পরিষদ কর্তৃক ইস্যু কৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি

১০,০০০/=

১০,০০০/=

২৬,০০০/=

  পানীয় জল সরবরাহ

২৬,২৫০/=

২৬,২৫০/=

১৮৫০০/=

 

ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি  ঘর ভাড়া)

 

 

 

 

খ) ফেরী ঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

গ) জল মহল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

৭০,৯০০/=

মটর যান ব্যাতীত অন্যান্য যান বাহনের লাইসেন্স ফি

৫,০০০/=

৫,০০০/=

৩৫০০/=

  সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

সরকারী সূত্রে অনুদান (এ ডি পি)

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

 

 উন্নয়ন খাত ক)    (টি আর )

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

 

 

                খ)    ( কাবি খা )

১৮,০০,০০০/=

১৮,০০,০০০/=

 

 

ক) কৃষি

 

 

 

 

খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রনালী ( স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা স্থাপন)

 

 

 

 

গ) রাস্তা নির্মান ও মেরামত (এল জি এস পি)

১২,০০,০০০/=

১২,০০,০০০/=

 

 

ঘ) গৃহ নির্মান ও মেরামত

 

 

 

 

ঙ) পানির গুন গত মান পরিক্ষা

 

 

 

 

চ) আর্সেনিক রোগীদের ঔষধ সরবরাহ

 

 

 

 

ছ)   জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন সনদপত্র ফি

৩০,০০০/=

 

 

 

জ) অন্যান্য  (পানি পরিক্ষায় জনগনের হিস্যা)

 

 

 

সংস্থাপন

 

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা

১,১৭০০০/=

১,১৭০০০/=

২২,৭০৬/=

 

খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ভাতাদী

৪, ২৪,৮০০/=

৪,০৫০০০/=

১, ৮৪,৮০০/=

 

গ) অন্যান্য       

 

 

২,০৯,০৮১/=

 ভূমী হস্তান্তর করের ১%

৫,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

 

  স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি

 

 

 

 উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

১৫,০০,০০০/=

১৫,০০,০০০/=

 

 জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

৫,০০,০০০/=

৫,০০,০০০/=

 

  অন্যান্য       (থোক বরাদ্দ )

৩,০০,০০০/=

৩,০০,০০০/=

 

নিরাপদ পানি সরবরাহ ও কমিউনিটি/ প্রাতিষ্ঠানিক লেট্রিন স্থাপনে হাইসাওয়া ও অন্যান্য সংস্থা সমুহের অনুদান

 

 

 

 নিরাপদ পানির উৎস মেরামতে এন জি ও অনুদান

 

 

 

 নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিস্কাশন কার্যক্রমে স্থানীয় জনগনের হিস্যা

 

 

 

নিরাপদ পানির উৎস মেরামতে ইউপি ও স্থানীয জনগনের হিস্যা

 

 

 

 শরিক প্রকল্প/কর্মসূচী  হতে প্রাপ্ত

৬,০০,০০০/=

৪,০০,০০০/=

 

ইউপি ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে বে-সরকারী সংস্থা সমুহের সহায়তা

 

 

 

ইউপি ব্যবস্থাপনা ব্যয়ে এন জি ও সহায়তা

 

 

 

 খোয়াড় , গ্রাম আদালত ফি ও রাস্তার আমফল বিক্রয়, জরিমানা ইত্যাদী

১,০০,০০০/=

২৫,০০০/=

৮,৩৯৫/=

 

                                                                             মোট আয়

৯৬,২৮,৮০০/=/=

৯৩,৩৭০০০/=

৬,৭৭,১৮৯/=

ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট

ফরম-ক  (ব্যয়)

(২০১১-২০১২ অর্থ বছর)

ক্রমিক নং

ব্যয়

পরবর্তি বৎসরের বাজেট

 

(২০১১-২০১২)

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট

(২০১০-২০১১)

পুর্ববর্তি বৎসরের প্রকৃত

ব্যয় (টাকা)

(২০০৯-২০১০)

                                   ২

            ৩

          ৪

          ৫

 

 রাজস্ব ব্যয়

 

 

 

 চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

৩,৩০,০০০/=

২,৫২০০০/=

১,১৫,৫০০/=

 সচিব ও কর্মচারীদের বেতন

৪,২৪,৮০০/=

৪,০৫,০০০/=

২,০৭,৫০৬/=

 

 সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 ট্যাক্স আদায় বাবদ ব্যয়

২৪,০০০/=

২৪,০০০/=

১৫,৫৬০/=

 ষ্টেশনারী ক্রয় বাবদ ব্যয়

২০,০০০/=

১৬,০০০/=

২৩,৪২৪/=

 বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জাম ক্রয়

২০,০০০/=

২০,০০০/=

১১,২৪৫/=

 আসবাব পত্র ক্রয়

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

৬২৭০/=

 বিভিন্ন দিবস উদযাপন

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

৩৯,০০০/=

 চেয়ারম্যান ও কর্মচারীদের টি এ / ডি এ

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

 

 চেয়ারম্যানের  জ্বালানী খরচ

১২,০০০/=

১২,০০০/=

 

১০

 ব্যাংক কালেশন খরচ

২,০০০/=

২,০০০/=

 

১১

  আপ্যয়ন ব্যয়

১৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

১২

  ট্যাক্স টোকেন খরচ

৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

১৩

  বিবিধ  ব্যয়

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

৯০,৩১৬/=

১৪

 নিরাপদ পানির উৎস্য স্থাপন   (নলকুপ)

১,০০০০০/=

১৫,০০,০০০/=

 

১৫

  জরুরী নলকুপ মেরামত

৫,০০০০০/=

৫,০০,০০০/=

২৭৫০/=

১৬

 রাস্তা সংস্কার ( মাটিভরাট, কালর্ভাট, রিংপাইপ)

৩৯,০০,০০০/=

৩৪,০০,০০০/=

৯০,৪২০/=

১৭

 স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা নির্মানে রিং ও স্ল্যাব সরবরাহ

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

 

১৮

 দরীদ্র নারীদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষন বিতরন

২০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

১৯

  ভ্যান গাড়ী বিতরন

৬৭,৫০০/=

৩,০০০/=

 

২০

 শিক্ষার উন্নয়নে খরচ

৩,০০০০০/=

৩,০০০০০/=

১৭,০০০/=

২১

 দরীদ্র মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী দের শিক্ষা সহযোগীতা

২৫,০০০/=

২৫,০০০/=

২২,০৬৫/=

২২

 ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও গোরস্থান উন্নয়ন

২,৫০,০০০/=

২,৫০,০০০/=

১৩,০০০/=

২৩

 পানি নিস্কাশন ও ড্রেনেজ

৪,৫০,০০০/=

৪,৫০,০০০/=

 

২৪

   প্রতিবন্ধিদের অনুদান

৬০,০০০/=

২৫,০০০/=

 

২৫

 ক্রীড়া উপকরণ ক্রয় ও সরবরাহ

১,৫০,০০০/=

১,৫০,০০০/=

 

২৬

 বৃক্ষ রোপন

৭৫,০০০/=

৭৫,০০০/=

 

২৭

 দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা  ও (অস্নী কান্ড)

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

২৮

  কৃষির  উন্নয়ন/মৎস্য

১,৪০,০০০/=

২,০০,০০০/=

 

২৯

   হস্ত শিল্প প্রশিক্ষন

২০,০০০/=

২৫,০০০/=

 

৩০

 গবাদী পশু পালন প্রশিক্ষন ও বিতরণ

১,১০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

৩১

 পরিবার পরিকল্পনা খাতে

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

৩২

 জন্ম নিবন্ধন খাতে খরচ

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

৩৩

 নিরিক্ষা ব্যয়

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

 

 সু-সাশন  উন্নয়ন পরিকল্পনা

 

 

 

৩৪

 ইউপি সদস্য ও স্থায়ী কমিটির দায়িত্ত ও কর্তব্য বিষযে প্রশিক্ষন

১০,০০০/=

৪,০০০/=

 

৩৫

 জিও এন জি ও সমন্বয় সভা

৪,০০০/=

৪,০০০/=

 

৩৬

 নারী নেতৃত্ত বিষয়ক  রিপ্রেসার্স

১০,০০০/=

১০,০০০/=

 

৩৭

 কর আদায় উদ্বুদ্ধ করণ সভা/ প্রশিক্ষন (ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে)

১৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

৩৮

 উন্মুক্ত বাজেট  প্রক্রিয়া ও বাজেট পুর্ব সভা বাবদ খরচ

২৫,০০০/=

৪৫,০০০/=

 

৩৯

 বাজেট বোর্ড হাল নাগাদ ও নোটিশ বোর্ড তৈরী

৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

৪০

 ইউপি ও ওয়ার্ড পর্যায়ে মনিটরিং বোর্ড  হালনাগাদ

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

 

৪১

 সিটিজেন চার্টার বোর্ড তৈরী

 

৫,০০০/=

 

৪২

 দেয়াল লিখন হালনাগাদ

৫,০০০/=

১০,০০০/=

 

৪৩

 ম্যাটস্ ক্রয়

১৫,০০০/=

১৫,০০০/=

 

৪৪

 আর্থিক বিবরণী বোর্ড হাল নাগাদ

২,০০০/=

৪,০০০/=

 

৪৫

  ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়

২০,০০০/=

২০,০০০/=

 

৪৬

 আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষন

১৫,০০০/=

৫,০০০/=

 

৪৭

 যৌতুক , বাল্যবিবাহ ও নেশা বিরোধী উদ্বুদ্ধ করন সভা

২০,০০০/=

৫,০০০/=

 

৪৮

 দুস্থ মানবতা সেবায় দান

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

৪৯

 আনুসাঙ্গিক ব্যয়

৫০,০০০/=

৫০,০০০/=

 

৫০

  আদিবাসীদের উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষন

৫০,০০০/=

৩০,০০০/=

 

 

                                                                     মোট

৯৫,৬১,৩০০/=

৯৩,০৬,০০০/=

৬,৫৪,০৫৬/=

২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে মোট আয় =  ৯৬,২৮,৮০০//=

২০১১-২০১২ অর্থ বৎসরে মোট ব্যয়=   ৯৫, ৬১,৩০০/=

                     উদ্বৃত্ত/ হাতে মজুদ=        ৬৭,৫০০/=

 


Share with :

Facebook Twitter